会计年底要对往来账

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 04:28:39
我11月接手会计---企业应收款、应付款的客户非常多,年底我又没时间和我们的客户、供应商对账,我想把往来的余额全不结转明年,这样感觉很不妥,一般企业都是年底往来全部结零的--我这样行吗

从来没听说过企业应收应付款年末全部结零的说法,你说的全部结零我想可能是你单位惯例每年年末的时候结清应收应付款吧。
核对往来账本身的用意是确认债权债务的真实性、准确性,如果你实在没时间对账,可以全部结转至下一年度,然后再对账。

这个来说,

应该是不可以的。

往来清零,你要没收没付的怎么办呀。

还是实际挂账,正常结转吧。

应该正常全部结转明年的没有不妥的!
建议抓紧时间加班加点与往来单位及时对帐!可以为企业负责和得到企业的好印象好评...

可以把年未余额先结转到下年,一般企业的往来年终都是有余额的.你这样做没问题,待有空再对账

按理说不行的

我觉得不行.