作为购方3月开出红字通知有进项转出,增值税申报表如何填写反映呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 13:53:55
在附表二21栏填了进项转出金额,但导出时还说主表与附表二不符,怎么回事啊
主表的第14栏是否要填写,其余是否自动生成,我是先填附表再填主表的

1、主表的第14栏要填写,应先填附表再填主表的

2、本表第14项“进项税额转出”栏数据,应等于《附表二》第13栏中的“税额”数。《附表二》第13栏中的“税额”数等于《附表二》第14栏至21栏的累计数。你填写《附表二》21栏数字是否等于《附表二》第13栏中的“税额”数。

是啊,你主表要填的,附也要填的!你看一下,你这个月是应纳税还是有留抵,看与帐上是否一致。(申报表,表间有计算的关联关系的是自动生成的。)

那主表14行有数吗,是从发票采集处填入的吗,主表14行与附表二13行应该是同一数

是不是你填了附表二没有保存呀,才会出现这种提示

2007年1月开出的增值税专用发票,现在还可以开红字吗?有没有最新有的规定? 我们是一般纳税人辅导期,8月有进项发票4份,金额230200元,开出专票12000元, 上月开出发票,次月退回,是拿退回的发票做帐,还是重新开红字发票? 为什么要有进项才能开出销售发票 作为购买方,收到了有误的发票并认证了,现在去当地税局开红字发票通知书,税局却说应该让销售方开具,对 attention 与 notice 作为通知时,有什么区别 开出支票要填进帐单,那作为收款方收到后到银行还用填进帐单吗? 开具红字增值税发票,如果过了3个月以上,甚至更长时间,有没有什么说法!谢谢了!! 发票开出后隔两个月又退回我公司(对方未抵扣),做账时只做了红字冲销分录,漏做库存冲销分录。该如何做? 次月开具红字增值税发票,购货方还未认证,购货方还需要填写<申请>吗?