增值税纳税申报表一中的销项税额

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 09:23:06
1 今天发现前期有一个月,纳税申报表(表一)上录入销售额后,带出的销项税额比发票上销项税额的合计(即凭证上的金额)多了0.01;所以以后这两个月增值税纳税申报表上的应交增值税的余额比账上多出0.01.
这个差额,怎么调好呢?
2 以后如果在表一中录入销售额后,带出的销项税额与每张发票上销项税额的合计金额存在差额,可以直接在表上将带出的销项税额金额改过来吗?

1.下次申报的时候少报0.01就平了

2.可以直接改的

1、这种事情发生还是正常的,以后还会有的,平时一般不要去操作,这月多一分,下月可能会少一分。再说他对财务报表没影响,就认它挂着。
2、可以改,可能会存在逻辑上的错误码

你所说的销项发票应该指的是手工开的发票吧,然后再手工录入申报软件里,录入发票时金额\税额是可以改变的,调整和账上的税额一样是可以的..从防伪开票软件里导入的销项发票,其金额和税额是一致的..