钱在10月份就收到了,但发票到现在12月份了还没开,帐务如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 16:43:14

可做预收帐款。如是银行收的可做如下会计分录:
借:银行存款
贷:预收帐款。
下次开发票时,可做:
借:预收帐款
贷:主营业务收入

最好挂往来吧。
最好别挂预收帐款,税务局查帐会罚款的。
挂应收帐款贷方也行!
就是记得编报表的时候,
也要冲减应收编,
虽然有违财务制度,
不过这样对企业建帐有利。

如果是事业单位可以记入“预收账款”或“其他应付款”;如果是行政单位则可以记入“暂存款”帐户;如果是企业则记入“预收账款”或“应收账款”的贷方。

大潮大脑

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