关于应交税金
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 08:54:16
我们的主营业务是收取管理费,这个月我开了一张发票出去,收了7000
现金,我该怎么做分录呢?
那我月末要计提税金不?分录怎么做?
不是还有城建税和教育附加吗?怎么做分录?
现金,我该怎么做分录呢?
那我月末要计提税金不?分录怎么做?
不是还有城建税和教育附加吗?怎么做分录?
借:现金 7000
贷:主营业务收入 7000
如果你开的是增值税票
借:现金 7000
贷:主营业务收入 5982。91
应交税金 销项税 1017。09
如果你开的是交营业税的普通发票(营业税为5%)
借:现金 7000
贷:主营业务收入 7000
借:主营业务税金及附加 350
贷:应交税金 营业税 350
会计分录如下:
借:7000(待扣税金)
贷:7000(银行存款)
发票到后
借:应交税金---应交增值税(进项税额)
贷:待扣税金
借:现金 7000
贷:主营业务收入 6650
应交税金 350
你开出的发票是什么类型的?