这个进项税额转出的分录怎么做 在线等---

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 01:16:43
我7月收到一张进项税发票,但是月底认证后发现金额有误,后经协商对方开了红字发票给我,那样的话我怎么做进项税额转出的分录啊?请详细解答!!
为什么做借:原材料 (红字)
应交税金(进)(红字)
贷:应付帐款 (红字)
是错的呢?是不是进项税额的借方是不可能有红字的?
**我的正确的票已经于当月收到了**

不用专门做进项税金转出分录
1、7月的帐不用修改,
2、8月按照红字入帐,减少进项税金

可以先按错的做转出,红票来了做冲回,正确的发票到的时候就再做新的账务

做相反的分录,把原来计错的部分抵销就可以。