已经申报过的增值税申报表还能改吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 00:38:09
我们单位是加工企业,销项应该填写在应税劳务那栏吧?结果我在填报增值税申报表时,填在了销售应应税货物那里了。已经3个月了,我才发现。晕啊,这样是不是后果很严重啊?还能改吗?哪我这个月怎么填呢?
税是没烧交的,可是我好怕啊,跟税务局的联系会被骂的!领导知道了更要骂我的:(我这个月直接填在“应税劳务”那里行吗?还有,应税劳务跟应税货物,缴纳税方面有什么大的区别吗?有没有人犯过我这样白痴的错误呢?

1、如果在申报期内且没有进行”全申报”的话,可以把申报的数据作废,重新进行填报;如果进行了”全申报”则需要到税务局修改数据.
2、如果已过申报期,则不能进行修改了,只有先把税交了,以后月份再来抵扣,申请退税就比较麻烦了,税务局一般都不会办理的。

税缴纳了,就应该没什么大问题了。事后与税务局联系一下,听听他们意见,然后按他们的意见做就是了。

数字报出去了是不好改的,但你的总数并无错误,只是串位,没有大碍,税务稽查直询时解释一下没事。

数字报出去了是不好改的,这个错误以后注意一下.以后就不要再错了,去税务局解释一下,不要给领导知道就行.

这个应该没有关系的.这个月你就报在应税劳务的总数里。一旦问起来你就说是上次笔误.税缴了税务局是不管你那么多的.
只要12月份的时候正确的就可以呢.不然会出问题的.

没事的,过了今年的12月份就彻底没有事了
心宽一些,别把自己弄出点事来。哈哈^_^