前期遗留往来帐余额,但此余额由都结清。如何调帐,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 22:49:02
应付、预付、应收帐面余额,在我结账之前就都已付清,结回。可账面上却按销售,应收处理,年么我该怎么调整
如何做会计分录?

看看应付、预付、应收帐里面有没有同名户,如果有就对冲掉;了解结帐之前是通过什么方式付清的,款项往来记在什么地方,再加以必要调整;如果确实已经是死帐,己不再需要实收实付,先挂账,经负责人批准结转当期损益。

上楼说的对!
有同名户:借:应付 A
贷:应收 A
...........借贷调一下平了OK!
死帐 借:营业外支出
贷:应 收 **公司
死帐金额大的话要象税务机关备案