增值税申报表第四栏纳税检查调整项的填列

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 14:08:28
税务检查说,让我们把本月未开票的销售填列在纳税检查调整栏,增加了本月销售额。那下个月如果开票了,是直接在这个栏目开负数吗?具体应该怎样填列?谢谢!

首先在增值税纳税申报表(一)中在第六行纳税检查调整填上你税局让填的数字,然后申报系统自动处理到主表第四栏纳税检查调整项,下月开票后,在刚才填列的地方填上相应的负数,如果单位自已申报不顺利可以直接到税局营业大厅请税局申报,但愿能帮上你的忙。